Uluslararası Vergi Planlaması ve Uyum Yönetimi

• Türkiye-Almanya çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması çerçevesinde vergisel risk analizi ve planlama
• Grup içi işlemler (hizmet, lisans, royalty, yönetim ücreti, fikrî haklar) için transfer fiyatlandırması politikalarının oluşturulması
• OECD standartlarına uygun transfer fiyatlandırması belgelendirmesi
• Sabit işyeri riski ve daimi temsilci sorumluluğu değerlendirmeleri
• Şirket yöneticileri, ortakları ve çalışanları için uluslararası kişisel vergilendirme planlaması
• Stopaj yükümlülüklerinin yönetimi ve uyum stratejilerinin geliştirilmesi
• Almanya’daki vergi denetimlerine hazırlık ve temsil
• Vergi dairesi taleplerine karşı savunma belgelerinin hazırlanması ve sürecin yürütülmesi
• Vergi yapılandırma kararlarının kurumsal stratejiyle uyumlu hale getirilmesi